财产物资会计岗位职责 40句菁华

首页 / 句子 / | 2022-12-03 00:00:00 会计,岗位职责

1、上级机关、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检査工作时,要负责提供有关资料,如实反映情况。

2、在总务处主任领导下,负责财务收支,并全面监督各部门的财务收支情况。

3、记帐及时,准确无误,帐目清楚,审批手续齐全,严格杜绝不合理开支。

4、当好领导参谋,定期向总务处,领导及上级有关部门浳财务情况,配合领导安排好财务收支。

5、财务审批手续,必须经领导、总务处、分保管、总保管、采购员签字后方可报销下帐,对手续不全的,坚决杜绝。

6、保管好各类财务资质证件、印章。

7、对进项发票进行登记,并及时到税务机关认证。

8、负责公司费用、运营成本及利润的核算,计算各类应交税金,办理纳税工作;

9、定期核对往来账款,及时清算应收应付款。

10、按公司领导的要求,有计划地合理使用资金,随时进行控制,向领导提供资金执行情况的分析和考核,以利于公司领导采取措施,保证资金有效使用。

11、完成公司领导交付的其他任务。

12、按期缴纳各种税款。

13、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

14、认真执行现金管理制度,每天结账。超过规定范围的现金要及时送银行,不能放在保险箱过夜,更不能随手放在抽屉里。对暂付的现金要按照规定催促有关人员及时报销结账。

15、每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。

16、积极参与经济活动分析和经营管理决策,当好领导的参谋和助手,定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。

17、组织财务部员工做好资产、负债、股东权益、营业收入、应交税金、成本和损益的核算工作;加强应收帐款、存货、成本费用的控制。

18、严格执行财务部规章制度,认真审核本项目各种费用支出报销;

19、负责组织订制本项目的财务工作总结及计划并上报财务部经理;

20、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;

21、处理全盘帐务,填写凭证、登记账簿、出具报表;

22、检讨税负是否合理,分析原因并提出改善建议;

23、收集、整理、研究现行税收法规,为其它相关部门提供涉税咨询;

24、协助审查或参与拟定经济文件相关的涉税条款;

25、定期做好固定资产清查清理及相关台帐工作

26、负责编制公司的周及月度、年度各类报表;

27、协助直接领导开展财务审计和年检;

28、完成系统外的收入业务(如春语咨询费、员工购物等)进行账务处理及对账;

29、存货及成本会计

30、确认存货入库成本,进行往来对账,负责采购发票的管理;

31、对退货业务按系统流程进行处理,并做好发票管理;

32、对费用报销单据进行账务处理;

33、每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;

34、保管现金及支票

35、负责产成品盘点的监盘工作,确保产成品账实相符

36、负责期末成本核算,确保成本信息准确完整

37、根据批准过的盘点报告进行相关处理

38、完成月度、年度财务报表和税务有关的报表

39、会计资料按月进行整理和装订,做到单据完整、易查;

40、根据要求向管理层提交内部财务管理报告及具体经营统计。


财产物资会计岗位职责 40句菁华扩展阅读


财产物资会计岗位职责 40句菁华(扩展1)

——会计岗位职责 50句菁华

1、不断学习钻研,提高岗位技能,作好总帐会计的助手。

2、协助主办会计开展工作,做好会计业务,搞好会计核算和分析。

3、依据法律、法规进行会计核算,实行会计监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出。

4、认真核对收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账。

5、加强原始凭证审核、编制好记账凭证,及时登记各类账簿。

6、负责管理并登记材料明细帐,并定期与仓库进行核对。

7、完成上级领导交办的其他事务。

8、参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

9、按照国家统一会计制度的规定,负责编制本公司的月报、季报、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

10、编制月度、季度、年度会计报表,做好财务和结算工作;

11、编制记帐凭证,做好计帐、算帐、结帐、报帐工作,做到凭证合法,手续完备,帐目健全;

12、做好与外协单位的对帐工作,定期结帐、对帐,经常分析,按时报帐;

13、收集财务总监所需要的各方面信息,加以整理分析向财务总监提供利用。

14、完成领导交办的其他工作。

15、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度;认真贯彻执行国家相关会计法律法规,按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作,与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。

16、商场续约,跟进各商场合同条款到期续约;

17、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责,考核控制财务部员工的工作质量。

18、负责会计原始凭证、会计凭证、账目、报表等财会资料的整理、汇编、归档等会计档案管理工作;

19、费用核查,核查各部门PL报表登记的费用是否合理、准确;

20、负责公司全盘帐务处理;

21、具有扎实的会计知识及账务处理能力,熟悉最新财务法规和税务政策,熟悉金蝶、速达等账务软件;能独立处理整盘账务;熟悉企业的各项财务流程,能独立完成各种账务处理及纳税申报工作(小规模纳税人企业熟练);

22、严格执行董事会决议,编制年度财务分析报告,进行财务评价,提出改善经营加强管理的措施和意见。维护公司利益,促使公司资产保值增值。

23、负责协助做好全系统税收会计统计管理人员业务培训工作;

24、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表;

25、及时整理传递付款单据、银行回单等相关单据至会计,确保资金业务数据及时入账。

26、领导安排的其他各项工作。

27、完成上级交办的其他事项。

28、配合公司内外部的审计工作;

29、上级交办的其他事宜。

30、完成主管领导和校长布置的其他工作。

31、按月做好国税、地税纳税申报工作。

32、对成本费用进行监督,以保证用尽可能少的投入,获得尽可能多的产出。

33、对经济合同、经济计划及其他重要经营管理活动进行监督,以保证经济管理活动的科学、合理。

34、公司员工因工作需要借用现金,需填写“借款单”,经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

35、出纳员建立健全现金账目。逐笔登记现金收付,账目日清月结,每日结算,账款相符。

36、公司支票由出纳员专人保管。

37、贯彻执行国家财经政策和公司有关财务管理规章制度,服从财务经理工作安排,维护公司经济利益。

38、负责公司资金调配、成本核算及分析工作。

39、职工外出借款无论金额多少,都须主管领导签字,批准并用借款单借款。若无批准借款,一律不借。

40、负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。

41、对公司各种原始凭证资料(时收集、分类、整理并审核,编制各种统计报表、台帐,按时向总经理和主管部门提供分析统计资料

42、定期核对固定资产、教学及其他主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项,做到账账相符,账册相符,账实相符。及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制。不得签发空头支票,如因签发空头支票而受到银行罚款时,其罚款应全部由会计员负担。

43、会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。

44、经上级机关决定撤销、合并的学校会计人员要会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册,办理交接手续。

45、确认销售收入,正确计算增值税、消项税额;

46、2年以上企业会计工作经验,具有物业会计工作经验

47、每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;

48、负责严格按照公司财务速达系统流程操作,确保按时、按质、按量完成财务速达系统内单据的操作。

49、根据财务制度和公司的有关规定及管理办法与要求,进行各项经费的审核工作,并编制会计分录,打印记帐凭证,每天与出纳核对现金与银行日结单,保证会计信息合法、准确、真实、完整。

50、负责清理、催收各项经费往来帐目。


财产物资会计岗位职责 40句菁华(扩展2)

——主管会计岗位职责 40句菁华

1、负责总公司及分公司全盘账务处理及外帐,对现金、往来票据、发票进行检查和审核;

2、根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用审批手续是否符合公司规定;

3、负责票据管理,负责凭证、账簿及其他会计资料的收集、装订、归档工作;

4、完成领导交办的其他工作任务。

5、准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,督促各责任会计填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项的收付,财物的收发、使用,资产资金增减进行核算。

6、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。

7、提供的各项财务数据准确,能如实反映公司生产经营状况。

8、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。

9、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务,并向总经理直接负责 。

10、负责全校各类交款项收入、支出、保管等工作,管理好财务印章、法人代表印章和有关凭证,每年至少两次在规定范围内公布帐目。

11、建立健全与会计有关的'原始记录和凭证制度,保证财务资料完整、正确、可靠,并按规定保存。

12、负责对全校一切固定资产及其他一切物资帐目做到帐物相符。

13、严格遵守各项制度,积极参加各种会议,按时完成财务档案的整理和移交工作。

14、积极完成校领导交办的其他工作。

15、监督执行、维护公司财务管理程序和政策,参与制定年度、季度财务计划;

16、日常财务核算,会计凭证,报表;

17、负责审核记账凭证、期末结转凭证并进行月末结账工作;

18、协调公司内部及公司外部的往来账款对接工作;

19、落实公司预算管理体系指标核算,对指标完成情况进行过程控制和总结分析;

20、负责本部和各内部二级核算单位汇总会计报表的审核工作

21、领导项目财务主管完成项目的会计核算和财务管理工作

22、严格执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度,做好会计核算工作,确保准确、及时报送会计资料。

23、每月工资表的考勤及核算等审核。

24、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。

25、每月1号前要求各部门(营运部、企划部、招商部、工程部)提交待扣供应商合同外费用明细,(并于2号前全部录入POS系统)。

26、打印供应商往来结算单(4号到5号)。

27、核对供应商当月销售,根据合同核对租赁扣点,计算出供应商往来成本额。

28、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细,并于3号录入POS系统。

29、开具供应商往来结算单。

30、根据供应商扣取费用,开具收据或发票给供应商。

31、做好与商户的账务核对工作,并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证

32、供应商税票的验证及帐务处理。

33、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。

34、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。

35、据审批完整的报销单据报销付款,严格审查原始报销凭证的真实性,合法性,准确性,和完整性,审核相关人员的签名和审批情况,对不符合要求的报销凭证,出纳人员有权拒绝。

36、月终进行库存现金盘点,编制库存现金盘点表,现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。

37、检查,指现金出纳日常工作。

38、月初POS机银联刷卡帐户的核对。

39、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则,按时上交各项收入,不得擅自坐支营业收入,不得擅自公款私存

40、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。


财产物资会计岗位职责 40句菁华(扩展3)

——物资部岗位职责 40句菁华

1、负责申报物流计划,将车间及各部门物资申报进行汇总并编辑物资计划汇总表。

2、严格按照业务流程进行操作,确保物料出、入库准确性和及时性。

3、合理规划仓储区域及具体货位,做到货物码放整洁、清晰、便于操作,不断提高仓库库容利用率。

4、发货、提货时保证规格、数量准确、质量完好,有储存期的物资做到先进先出;

5、定期对仓库检查,做好日常动态盘点、年终盘点和报废处理工作;

6、材料采购前应熟悉各种材料的性质、性能及用途;材料入场时,严格把好质量、数量关,做好文字登记,客观反映材料入场状况。随时掌握市场信息,随时向项目经理汇报有关材料价格,以便能购到质优价廉、资质资料齐全、符合设计和有关规定质量标准要求的材料。

7、严格按照各种材料计划及时采购,确保购买的材料既能满足施工所需、又不会造成浪费,并且质优价廉;单价高于当期建筑工程信息价和无计划的材料严禁采购,且严禁先斩后奏。

8、协助各项目采购的物资质量进行检查;

9、负责收集市场信息,搞好市场调查、预测工作。

10、深入现场,了解施工中物资、机械管理存在的问题,提出降低物资成本、机械使用成本的建议和措施。

11、做好物资的采购,验收和管理工作,执行物资质量方针目标,监督物资质量管理执行情况,发现问题及时处理。并有处理结果及验证记录。

12、熟悉网络,对于负责采购的材料应事先落实采购渠道,确保公司需要。

13、加强材料采购质量管理,做到货比三家,择优而定。严禁“伪劣材料”进入公司。

14、参与公司成本分析,物资成本核算及配合公司内部本系统各项检查,审核工作。

15、退场组织项目现场工人进行物资的测量、清点及打包、称重;

16、退场车辆的时间跟踪;

17、负责本部门、单位各类物资的合理存放、存货的保管与物资发放,保持仓库良好的库容库貌,分类存放、标识清晰、安全、整洁。

18、负责仓库月盘点、季度盘点、年终盘点,参与各类检查和抽查工作。

19、办理各类物资的调拨、借用、报废手续、流程办理、资料保管。

20、负责医疗耗材封样的管理与维护。

21、个人领用物资、科室或部门领用物资账务的建立、管理。

22、协助和执行集团物资总部下发的通知和要求,参与集团物资总部组织的培训学习与检查、督导、考核。

23、提出可行性的合理化改善建议。

24、签订合同后对货物生产、运输、到货、安装、验收等过程进行跟踪,与合作方和公司内部就合同内容的具体实施进行协调;

25、各类数据的对比及分析。

26、负责物资采购工作

27、负责组织物资供应商开发与供应商管理

28、搜集相关材料的市场信息,进行市场调研,参与供应商的开发与评审;

29、按公司下达的物资计划核对仓库库存,拟定采购方案,及时采购所需物资;

30、负责车间各类物资,设备,设备配件等方面的综合采购申请及库房管理工作。

31、建立健全各种物资原始台账,配合材料员做好月底、年终盘点工作,收发料单据的材料名称、规格型号、单价,做到详细准确,核算报表上报准确及时,经常与材料员核对库存数量、品种,控制误购。

32、认真遵守项目部管理规定,树立良好的职业道德及服务意识,坚守工作岗位,积极主动,尽职尽责的完成本职工作。

33、完成领导交办的其他工作。

34、负责组织收集市场信息,搞好市场预测、调查工作。

35、负责业务范围内的文件撰写和修改,经主管领导批准后发布实施。

36、负责本部门的安全生产责任的全面落实、监督、检查物资供应的环保效应。

37、完成领导交办的其它工作。

38、负责物资系统的全面管理工作,包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实;传达、贯彻上级有关文件精神;承担相关指标的完成。

39、负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。组织分析主要材料、周转材料费用消耗,以便对管理薄弱环节加以控制。

40、认真贯彻执行质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系标准,负责本部门三标一体管理体系的正常运行。


财产物资会计岗位职责 40句菁华(扩展4)

——财务部会计最新岗位职责 60句菁华

1、根据公司相关要求拟定修改补充和实施公司会计核算制度;

2、统一制定与修订会计核算科目;

3、审核总账模块会计凭证、费用凭证;

4、负责费用的统计分析按时向相关部门与领导提供相关数据,发现问题及时反映并提出处理建议;

5、领导交办其他事项。

6、本科及以上学历,财务类相关专业,30—45岁;

7、负责对公司的计划及预算编制进行审核。

8、根据公司中、长期经营计划,组织编制公司年度综合财务计划和控制标准

9、建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制

10、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度财务报表

11、审核记帐凭证。填制依据是否真实,记帐凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。审核记帐凭证日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等内容是否完整、准确、得当。

12、公司员工工资的核算、发放。其他应由财务部履行的职责。

13、2年以上工作经验,有一般纳税人企业工作经验者优先;

14、认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守;

15、审核粘贴原始票据,及时向会计传递手续完备的原始凭证。

16、领导交办的其他工作。

17、协调对外稽查、审计,提供所需会计资料。

18、负责公司债权债务的日常管理工作,组织协调各相关财务人员加强分管债权债务的管理,控制往来款项的总额及账龄。

19、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作,满足公司内外部的财务信息需求,确保数字准确,报送及时。

20、负责接待财务系统审计事宜,接受财政、税务、审计等部门的检查,如实提供检查所需各项财务资料。

21、完成财务分析,编制财务会计分析报告;

22、协助进行业务系统、财务系统、开票系统的对接工作,保证会计数据精确;

23、协助出纳外出的收款工作;

24、负责按照税法及有关管理与核算要求,及时、准确编制并上报各种纳税报表,办理交纳各种税金的清缴及结算手续。

25、参与车间生产成本管理;

26、协助生产部长做好生产成本数据收集、分析工作;

27、完成领导交办的其他工作。

28、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证,并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。

29、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时,应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称,账簿扉页上应附“启用表”。

30、做好企业各个方面的经济活动和财务收支情况的记录,保障各项记录的及时与真实,公司的经济业务是合理且合法的;

31、审核与计算公司财务的各个项目,核对财务收支的凭证,保障及时的进行结算,账目记录清晰;

32、依照会计档案法对个的各项会计凭证、经济合同、会计报表等资料进行搜集与整理工作,并进行审查、编号登记进行适当的管理保存,如需要销毁的文档则需按照规定进行办理;

33、经验:1年以上相关工作经历;

34、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

35、日常费用报销的审核,合同登记更新管理,物业费收费信息核对管理;

36、全日制本科以上学历,财务、会计类管理相关专业;

37、具备会计中级及以上职称者优先考虑;

38、建立并完善资金类、债权债务类的对账管理,保证公司资产安全、准确;

39、全日制本科学历及以上,会计、财务管理相关专业;

40、责任心强、作风严谨,有较好的组织协调能力和团队合作精神、职业操守。

41、编制费用审核报表,做好票据整理归类保存工作;

42、完成领导布置的其他工作。

43、本科以上学历,中级会计职称,有财务相关工作经验,工作细致,责任感强

44、按时准确地完成各项税务申报;

45、每月盘点出纳现金、审核银行余额调节表;

46、审核日常付款,报销单据;

47、定期对应收应付类科目余额进行跟踪、核对、催收;

48、监督盘点公司存货、固定资产、低值易耗品等资产;

49、对外联络银行、工商、税务等部门;

50、负责网上纳税申报、企业所得税汇算清缴申报;各类资质的年审等对外业务;

51、5年以上财务会计经验,三年以上财务经理或财务主管工作经验

52、负责公司资金的预算、调配及理财的运作

53、审核各类账务核算单据,清理往来账目

54、工作踏实,认真细心,积极主动;

55、资产关账,月末费用结转。

56、负责审核项目的月签约、代理费及佣金;审核项目的年度清算及结案清算工作;

57、负责公司申请银行贷款工作。

58、按照财务制度和公司要求,负责各类支出的复核工作。

59、负责相关财务档案的管理工作。

60、往来账款核对、资金核对。


财产物资会计岗位职责 40句菁华(扩展5)

——公司会计岗位职责 50句菁华

1、严格执行国家有关的现金管理制度,熟练掌握收付办法和手续。

2、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用

3、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。

4、协助部长做好部门内务工作,完成财务部部长临时交办的其他任务。

5、进行账账、账实核对,编制会计报表,定期报送报表。

6、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练;

7、所得税汇算清缴,企业工商年检等。

8、负责日常账务处理,票据审核报销,编制记账凭证,出具财务报表。

9、根据合法的原始票据凭证,正确、及时、完整地填制会计凭证,使用会计科目准确,反映内容真实、清楚,数字正确,帐目清楚,凭证齐全。

10、实行会计监督。对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正补充。

11、编制资金、成本费用、管理费用预算,控制成本预算。制定、分析进销预算,处理其他有关预算的事项。

12、出具税务、统计等报表。

13、协助年度审计、汇算清缴工作。

14、负责做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档;

15、负责处理报销、考勤、提成、工资等统计结算;

16、兼任部分行政工作;

17、负责公司订单录入系统,合同归档,会计档案管理,公司用章管理;

18、部门协助、体系审核、协助专利申报及行政其他相关工作。

19、完成日常业务涉税事项的申报、缴纳及账务处理,配合完成年度所得税汇算清缴及外部审计事项;

20、负责审核开具各类发票及防伪税控抄报税工作,熟悉增值税一般纳税人账务处理、防伪税控、电子申报等;

21、与事务所对接,完成年度财务审计与税务审计工作;

22、根据工程进度每月一次定期进行成本分析,按时完成成本报表编制工作。

23、处理涉税事务,如税务筹划、申报等;

24、具备严谨、细致的工作态度,良好的沟通协作能力和团队合作精神;

25、领导安排的其他工作。

26、处理凭证审核、记账、算账、核算、报账、财务分析等日常工作;

27、完成上级交代的其他事务等。

28、负责公司全盘账务处理,合理设置会计帐簿和会计科目,执行日常业务的会计核算工作。

29、正确进行会计核算,填制并审核会计凭证,登记明细账和总账。

30、审查公司对外提供的会计资料;

31、负责编制公司财务报告、管理报表及报表分析;

32、建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

33、负责公司资金使用情况的监督管理工作;

34、负责监督公司运营各环节的预算执行情况,定期向公司管理层汇报公司财务状况分析,并为公司经营提供合理化建议;

35、负责完成对外报表的申报及年审工作等。

36、独立负责设置和登记总账和各明细账,并编制各类财务报表;

37、对公司的所有报销及付款进行审核,经公司批核后发布;

38、负责统筹物业公司会计核算,汇总项目经营状况、财务收支及各项数据,并进行分析,编制财务分析与预测报告;持续跟进业务数据,形成定期业务报告,包括不限于收入成本分析,并形成PPT汇报;

39、根据国家法律、法规、财经纪律和总公司及营业部的财务管理规定、会计制度,从事营业部各项经济业务的会i核算。

40、负责每日对资金柜的存、取款凭单、转账支票及电脑打印的“资金汇总流水单”进行详细的逐笔复核并制单,发现问题及时与有关部门协商并进行账务调整,确保凭单与实际金额相符。

41、负责交易日报月报年报的统计整理和报送。

42、按库名、品名设置金额数量明细账,对入、出库药品要及时按品名、数量、金额进行逐笔登记。

43、药品调价要及时、准确地执行,并保存好物价信息文件资料。

44、负责药库药品的出入库工作,做到每一个药品的数量准确、价格无误。

45、建立健全药库及各药房药品的收支明细帐,并做好与各部门的账物核对工作,发现问题及时查找原因。

46、协助门诊药房与住院药房间药品的调拨,及时填制审核凭证,做好帐务处理。跟踪抽查药房药品数量,保证帐帐相符、帐实相符,对不符的情况认真查询原因,上报财务部。

47、药房会计要经常抽查病区记帐处方与药房发药处方,审核处方划价、记帐、下帐的准确及时性;不定期抽查药品数量,确保帐实相符。

48、负责科室节余药品退回的帐务处理,保证帐实相符。

49、月末定期在会计人员监督下进行现金盘点,编制现金盘点表;

50、负责银行票据、网银UKey的登记、保管;


财产物资会计岗位职责 40句菁华(扩展6)

——成本会计岗位职责 50句菁华

1、编制成本管理计划,提供成本资料,提出降低成本的控制措施和建议;

2、统计、核对和分析来自各部门成本相关的数据,进行成本核算;

3、根据成本目标,制定预算、核算、成本管理等方案细则,并组织执行与跟进;

4、领导安排的其他工作。

5、制定公司财务预算,负责资金的筹措和使用

6、加强成本控制,防止挤占成本。加强成本控制,首先是进行目标成本控制。其次是遵守各项法规的规定,控制各项费用支出、营业外支出等挤占成本。

7、审核公司各项成本的支出,进行成本核算、费用管理、成本分析,并定期编制成本分析报表。

8、按照公司对各项费用开支的有关规定,审核各种费用单据,在预算范围内,严格把控费用;

9、负责生产成本的核算,认真进行成本、开支的事前审核;

10、协助各部门做好成本核算,并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据库,进行有关盈亏预测工作。

11、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货,审查原材料的采购;

12、负责各*台店铺账务,电商运营财务报表,ERP采购订单货款与银行流水核对;

13、办理其他与成本计算有关的事项;

14、成本结账相关操作,材料价格差异分析;负责成本费用指标的分解,每月末进行费用分配,及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报;

15、及时正确的进行成本核算,为企业经营管理提供有用的信息。

16、考核成本计划的完成情况,开展成本分析。

17、负责各部门费用账、其他往来账的登记管理工作,督促有关各方及时清理其他应收应付款项。

18、及时改进成本核算方法,保管好成本资料定期归档。

19、负责编写财务报表。

20、根据销售出库单,核算并结转当月产品销售成本。

21、按时完成领导交办的各项任务,按时参加有关成本会议,搞好系统内部和其他系统之间的协作,及时向有关部门提供资料,遵守各项纪律。

22、做好成本日常控制。

23、加强成本控制,防止挤占成本。加强成本控制,首先是进行目标成本控制。其次是遵守各项法规的规定,控制各项费用支出。

24、制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制;

25、计算产品成本并编制产成品凭证;

26、按成本主管思路结合工厂实际开展工作;

27、复核监督仓库期末盘点;

28、每月负责盘点食品饮料、客用品、印刷品等,及时调整本月合理消耗,正确计算成本,编制盘点表和转账凭证。

29、同工厂经理共同研究提高工作效率按时完成订单的方法

30、对本职工作完成情况及工作质量负责;

31、服从分配,按时完成指派工作。

32、编制费用月度和季度成本计划、费用月报和年报;

33、审核完工产品的材料出库情况,保证按照BOM及投料变更后的清单进行领料,审核成品入库及发货单据为成本核算做好各项准备工作;

34、运用专业方法对未来成本水*进行预测,制定一定时期成本水*计划;

35、按月对在产品进行清查盘点,做好盘点申报和账务处理;

36、检查各工序目标成本指标的完成情况,分析存在的问题,提出解决方案和建议。

37、依据成本费用报表,分析成本升降原因并提交分析报告;

38、负责搜集、整理生产的费用资料,建立完善的费用档案系统和数据库;

39、编制预算和执行预算,参与拟订资金筹措和使用方案,确保资金的有效使用;

40、负责配合制定成本核算方法,编制成本预算,决算报表;

41、与税务、*门对接,报送资料、配合工作,及时掌握最新优惠政策;

42、负责*资金项目申报及验收准备相关工作;

43、进行成本预测,参与经营决策。编制成本计划,为企业进行有计划的成本管理 提供基本依据。

44、完成部门安排的临时工作。

45、做好各相关成本上升资料的整理、归档、数据库的建立、查询、更新工作;

46、负责配合制定成本核算方法,编制成本预算,决算报表;

47、配合财务主管做好公司财务预算、决算及财务状况分析;

48、严格控制成本,促进增产节约,增收节支,提高企业的经济效 益;

49、负责核算企业工资情况;

50、公证和诚实地履行职责,并做好企业的有关保密工作;


财产物资会计岗位职责 40句菁华(扩展7)

——机修岗位职责 40句菁华

1、抓好安全生产、工作规范和细节,发现问题时,及时提出纠正。帮助本组员工养成良好的工作习惯,确保根据客户的要求快速地对客户的车辆进行保养和维修以及全面完成车间的各项技术任务;

2、负责本组本工序维修、保养质量的自检与同工种的互检工作;确保维修技术高质量地完成各项工作以保护客户的利益,树立企业最佳的形象;维修任务竣工检验工作,包括洗车质量检查,车辆功能和车辆行使安全性检查等;车辆在维修过程中,必须要严格进行检验,对不合格的修理作业及时制止,并要求其返修,督促修理工做好自检工作。检查组员的完工质量。做好对需要快速交车的车辆的终检工作。

3、协助技术经理开展技术管理工作。在组员遇技术疑难问题,及时向技术经理提报并负责指导组织攻关;

4、具备空调、冷库、冷水机组等设备设施维护保养经验者优先;

5、对每个维修项目必须自检,合格后转到下个工序,不断提高专业技术,保证维修质量。

6、参与重大、疑难故障的分析、鉴定。

7、坚决服从上级的指挥,认真执行其工作指令,一切管理行为向公司负责。

8、定期或不定期对设备的安全检查工作;制定维修作业计划,制定周、月、年预防维修日历计划,制定点检预防计划。

9、凡要申购机针、机器配件及维修配件,一律要经机修签名,并证明原因,再厂长签名后方可填写申购单,才能采购入库。

10、制定零部件安全库存量,及时补充各种易耗零配件,确保日常生产中的所需。

11、组织节能挖潜、降低维修成本的措施制定和实施,消耗材料的领用管控、计划、验收。

12、现场检查。所负责项目的进度、质量、安全等工作的现场检查;维修现场的现场检查;重点区域和设备的实际运行情况的现场检查;抽查车间员工的实际工作状态和现场实际问题处理的组织与协调;承包商管理。

13、做好车间员工岗位的技能培训的规划并计划开展,对员工的传、帮、带进行评估,提高员工综合技能和工作效率。

14、制定机器日常维护和管理条例并监督执行;

15、完成上级临时交办的其它工作。

16、按派工单项目或用户现场要求进行维修作业,不得漏项;

17、修理过程中严格执行自检、互检和专职检验为内容的“三检制”进行;

18、努力学习,刻苦钻研,不断总结维修经验,努力提高自身思想素质和业务技术水*;

19、修理过程中严格执行自检、互检和专职检验为内容的“三检制“进行

20、做好设备的`日常维修保养工作,保持工具、工具车、工作台和工作场地的干净、整洁

21、完成好上级交办的各项临时性工作

22、上岗必须按规定穿戴劳保用品,正确使用防护器具。

23、妥善保管正确使用维修设备,及时维修保养,排除机械故障,防止人身伤害。

24、积极参加各种安全活动,岗位技术练兵,提高安全意识和技能。

25、定期对车间设备的日常巡检;

26、能合理调整人员配置,保质保量完成生产计划;

27、沟通能力、责任心强,服从领导的工作安排,能适应公司加班安排。

28、主动(不定时)对现场机台、设备进行试验,内容包括:机台性能、运作情况、完好程度及设备安全状况。

29、熟悉各种机械维修和机械加工方式,熟悉机械设备维修和电动气动设备维修,懂数控车床调试;

30、负责完成生产设备的维护保养,对设备进行定期检修,保养,排除隐患,确保设置正常使用,保障生产计划任务的顺利完成。

31、严格遵守公司的各项管理制度,执行本岗位的安全操作规程,对本岗位的安全生产负责。

32、熟悉设备的结构性能,技术规范和有关操作规程。

33、在日常工作中,要有吃苦耐劳精神,勇于拼搏敢想敢冲在生产一线,不准有拈轻怕重的思想及情绪。

34、对每次设备的检修都有详细的记录。

35、在工作中服从领导,听从安排,认真坚守自已的岗位,要做到随叫随到。

36、加强巡回检查,督促检查司机按操作规程操作,发现违章及时制止。

37、负责接收送修车辆,听取和记录客户的业务诉求。询问故障情况,组织维修人员诊断车辆故障。

38、负责追加项目和配件等事宜同客户联系。

39、负责车钥匙的保管和传递手续。

40、负责与工期延长车车主的联系工作,小修提前一小时,大修提前一天报告车主。


财产物资会计岗位职责 40句菁华(扩展8)

——超市岗位职责 40句菁华

1、审核各项收支的合理性,真实性和合法性。

2、准确、及时完成会计报表的编制。

3、合同管理,根据合同内容完成对外合作项目的结算工作。

4、根据商超门店营销计划,完成部门销售指标;

5、管理维护商超客情关系以及自己所管辖的门店销售及管理。

6、开拓商超业务。

7、与所在银行维持良好互动关系

8、促销员招聘、入职、进场、退场、培训、合同签订等的管理;

9、定期巡店,检查促销员的上班情况及商品陈列等;现场督导销售工作;

10、促销活动的督导与跟踪执行;

11、KA主管交给的其他相关事宜。

12、负责按公司发布的形象标准进行货架形象维护。制定和完善本区域商超商品的陈列与展示方案,定期对各商超进行产品的陈列、道具及陈列进行调整,并对相关人员进行培训;

13、负责所管辖区域商超客情关系的维护;

14、对所辖区域商超营业目标达成情况等进行全面分析并进行改进,制作相关销售报表体现出来,分析与报告及营业效益的评估与营销策略的改进建议;

15、主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划,提供有关的成本资料。

16、负责按时完成代账客户国地税汇算清缴以及工商年报工作;

17、负责客户单据、证照等相关资料的收集、传递工作,并妥善保管,不得遗失;

18、负责及时与下属会计、客户沟通账务存在的.问题,积极想办法解决,提高客户满意度;

19、在总出纳的领导下,负责商场超市现金收支工作,直接对财务部经理负责。

20、收付现金准确,在交款人面前点数,如有异议及时解决,保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。

21、严格把好现金支付关,根据领导审批,责任会计盖章后的付清凭证,以审批后办理付款,并加盖"现金付讫"戳记。

22、不准套取外汇,孔雀得私自兑换处币,要切实执行外汇管理制度。

23、编制和发放商场超市员工工资、奖金、办理工资结算,编制现金记帐凭证和有关报表。

24、配合公司相关部门在区域门店对慈善推展活动的执行;

25、制定门店的各项经营指标及管理目标并组织实施;

26、对营运体系各门店进行管理、监督及指导;

27、负责对公司门店商品质量做监督;

28、财会文件的准备、归档和保管;

29、核对清算企业各类往来款项以及内部费用支出;

30、协助收集整理预算编制、预算控制;

31、整理销售、进货管理的资讯,并对异常提出报告;

32、负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档;

33、根据汇总的销售出库商品明细表结转出库商品成本并编制记账凭证;

34、根据供应商往来核对账目,编制记账凭证以及应收应付账款表;

35、门店开业指导和培训;

36、门店走访,了解销售情况,统计门店每天的销售报表;

37、组织监督门店盘点工作,对盘点数据的真实性负责;

38、要负责本课所管辖的范围的所有安全以及与防损相关的事宜的检查、取证和处理;

39、要经常巡查商场,以保商场的安全;

40、超市防损课长要负责维护各项安全防损防盗设施,要做到定期保养和检验;

相关词条