财务人员工作岗位职责 40句菁华

首页 / 句子 / | 2022-12-03 00:00:00

1、根据业务情况,做好业务核算工作;

2、负责编制成本费用计划,做好预算控制、资金计划落实工作,动态反馈成本信息;

3、月末与会计核对本月发生额及累计余额,做到账证、账实、账账相符。

4、根据会计和公司经理审核后的工资表,进行工资发放。

5、根据账簿设置管理规定设置账簿;

6、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理,登记总账、多栏账和二级、三级明细账,做到账证、账账、账表相符。

7、审核原始凭证。员工报销或借款的内容是否完整,数字计录是否准确,大小写出是否一致,签章是否齐全,发票是否合法等;

8、参加企业经营管理会议,参与经营决策,充分运用会计资料,分析经济效果,提供可靠信息,预测经济前景,为领导决策当好参谋助手。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。

9、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行,不得以“白条”抵库,不得挪用现金。

10、掌握好银行六种结算办法,根据不同业务的发生,运用相应的结算办法。

11、保管有关印章和空白支票,严格按照规定用途使用,各种印章不得全部交出纳一人保管。

12、协助财务经理制定各部门与本部门工作规划

13、负责财产台帐的登记、核对、保管

14、定期检查电算化系统,确保其正常运转

15、当电算化系统出现故障时,负责联系相关人员进行处理

16、撰写公司会计电算化系统运行总结,提出对会计软件系统的技术改进意见

17、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析。

18、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

19、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨、按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。

20、负责公司现有资产管理工作。

21、完成领导交办的其他任务。

22、规划本公司税收计划,保证按时申报,及时纳税。

23、凭以登记各明细分类帐,并及时与总账核对,保证账账相符

24、核查公司产成品出库记录,按月监督仓库产成品盘点,保证账实相符。

25、核实公司固定资产变动资料,按月计提折旧,并编制固定资产报表。

26、按月编制公司利润表,资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明,为公司经营决策提供数字依据。

27、负责监督盘点公司原材料库存,保证账实相符。

28、正确分配原材料成本,合理分摊制造费用及人工工资,为总账会计提供完整的产品成本报表。

29、执行、协调财务稽核、审计、会计工作;

30、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的完成。

31、遵守和执行国家的有关财经法律、法规、公司和营业部的各项财务管理、保密制度;

32、牵头编制营业部预算,跟踪、监督预算执行情况;

33、负责项目公司现金和银行出纳工作,按日做好现金和银行日记帐,按月与银行、公司会计进行现金、银行帐的核对,确保帐帐相符;

34、协助项目会计做好费用和分包台帐登记工作;

35、应收账款管理:对账、收款、超期追踪、信用控制、应收分析;

36、省区销售的经营管理分析;

37、经销商账务管理:经销商对账及异议费用的确认;

38、其他工作:领导临时交办的工作。

39、负责医院管理中心员工工资的发放工作。

40、负责管理中心员工的出勤、考核工作。


财务人员工作岗位职责 40句菁华扩展阅读


财务人员工作岗位职责 40句菁华(扩展1)

——财务人员岗位职责 60句菁华

1、负责开具本公司销项发票,并核算公司当月应交税金。

2、赋能客户,对于财务基础弱的小型客户,在对方接受的前提下,给对方财务方面专业的指导,比如税收筹划,资金管理等;

3、认真做好学校收费组织工作。

4、负责审核会计报告。负责审核对外提供的会计资料和会计报表,保证会计信息真实完整。

5、组织医院财务管理、成本管理、固定资产管理、预算管理、会计核算及监督、审计监察等工作;掌握医院财务状况、经营成果和资金变动情况,向管理层提出合理化建议;

6、负责协助销售部召开销售部日常销售例会,并记录会议内容,形成会议纪要,同时负责跟进会议决议事项;

7、参与预算工作

8、在财务部门负责人的领导下,办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定,根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务,并随时记帐,做到日清月结。

9、逐笔核对当日收付款项,随时核对库存现金和银行存款余额。

10、负责收取医院的各项收入,按实收金额开具收款收据,并将收取的款项及时存入银行。

11、负责税务筹划编制所得税报表协助税务办理税务事宜

12、定期检查电算化系统,确保其正常运转

13、严格按现金管理制度做好现金管理。应该用转帐支票支付的,不得用现金支付。严格遵守银行的现金管理规定。

14、严格执行日清日结制度和现金管理制度,当日费用当日结算,当日所收现金必须当日全部送缴银行,不得私自外借、挪用。

15、月末与会计核对本月发生额及累计余额,做到账证、账实、账账相符。

16、严格自行退费制度,按照管理权限规范操作,任何人不得擅自退费。

17、根据会计和公司经理审核后的工资表,进行工资发放。

18、组织编制中心年度预算并组织实施。按有关规定和权限加强管理。

19、负责填制会计档案清册,对整理完毕予以存档管理的会计资料按照编号进行逐一登记。

20、按照经济核算原则,定期检查分析财务计划,预算的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,反映财务管理中存在的问题和不足;及时向领导提出合理化建议,当好领导的参谋。

21、学校财务收支资金使用和财产保管情况,定期或不定期的进行检查指导,发现问题及时纠正,并做好内审工作。

22、负责公司财务预算的编制及协调,做好各部门费用核算和控制工作;

23、负责上级环保专项资金申报、管理工作。

24、组织制定本公司的各项财务会计制度,并督促贯彻执行。及时检查各项制度的执行情况,如有违者,要及时制止和纠正,重大问题应向公司董事长和总经理或有关部门报告。要及时总结经验,不断地修订和完善各项财务会计制度。

25、要认真审核原始发票:一是经济业务是否符合实际,是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等,费用开支标准是否符合有关规定;二是审核原始发票要素填写是否正确,原始发票大、小金额是否一致;审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后,才能付款;审核发票是否为收款单位所在地的发票,发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票,必须有经办人、验收人在发票上签字;转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。

26、组织编制本公司的财务收支计划,并组织实施。

27、负责完成各项上缴任务。

28、组织财务人员学习国家有关财经方针政策和业务技术。积极推广和运用新技术,逐步实现会计核算电算化。

29、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。

30、对工程项目部零星费用支出按集团授权进行审核支付,定期报帐;集团财务以定额备用金形式进行管理;

31、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督,对超权限的,在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。

32、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

33、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨、按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。

34、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。

35、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大开支项目,必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”。“付讫”戳记。

36、负责制定本公司财务岗位职责,进行岗位考核,保证公司财务工作落到实处。

37、负责贯彻执行国家财经法规和集团、总公司的各项管理制度及实施细则。

38、保证结算业务顺利进行。对收付款公司及其开户银行,我们要密切配合,相互支持,文明礼貌办好一切结算业务。

39、根据*公认会计准则和SGS集团财务手册,负责月末/年末结账的所有法定报告;

40、负责日常现金和银行事务,确保准确、及时完成日常报告和纳税申报;

41、完成年度内部/外部审计,高新企业以及研发加计扣除报告;

42、协助区域财务经理对财务部成为业务伙伴进行转型;

43、定期上报项目公司的资金使用情况表,严格执行公司对项目公司投资资金计划的审核批复意见;

44、妥善保管项目公司的财务印章和网银工具;

45、能适应长期外派工作。

46、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

47、保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全,进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存,克服浪费和物资积压,以防止不良现象的发生。

48、负责医院的经济管理及财务管理工作。

49、制定公司会计基础工作规范、货币资金、成本核算、公司资产、往来帐项等相关财务制度;

50、负责药品、卫材及其他材料的出库管理工作。按照规定要求打印出库凭单、编制出库报表,及时上报。

51、负责公司每月的纳税申报、统计月报、工商年检等工作;

52、负责财务中心各岗位人员培训与团队建设工作;

53、协助主管领导做好学校经费(包括自筹经费)的预算计划工作,经常向领导汇报经费收支情况,协助领导掌握好经费的开支。

54、主持财务报表及财务预决算的编制工作,为公司决策提供及时有效的财务分析,有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;

55、领导交办的其他事项;

56、所有税种纳税申报

57、定期检查公司库存库存现金银行存款等是否账实相符

58、协助财务总监及总经理交办的其他工作

59、负责财务报销整理及账务处理工作;

60、发票管理;


财务人员工作岗位职责 40句菁华(扩展2)

——财务人员岗位职责 50句菁华

1、处理与税务有关的其他事项

2、认真保管好各项单凭据、印章和钥匙,严守财经秘密;并定期参加财务继续教育培训。

3、负责登记现金、银行存款日记帐的录入,编制银行存款余额调节表;

4、协助财务经理制定各部门与本部门工作规划

5、负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告

6、遵守有关医院法律、法规、方针、政策和制度,保障医院合法经营,维护股东权益;

7、负责会计核算、财务报表编制

8、负责财产台帐的登记、核对、保管

9、负责编制本公司与合资公司的财务报表,并上报给有关部门

10、负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作

11、参与预算工作

12、当电算化系统出现故障时,负责联系相关人员进行处理

13、严格执行日清日结制度和现金管理制度,当日费用当日结算,当日所收现金必须当日全部送缴银行,不得私自外借、挪用。

14、加强对中心的收费和医保工作管理,指导物价和医保工作。

15、对需销毁的会计档案,要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前,重要的会计资料,应复印留存。

16、财会文件的准备、归档和保管;年终协助进行所得税汇算清缴及工商执照年检等相关工作;

17、熟悉一般纳税人的全盘账套操作。

18、稽核岗位的职责一般包括:

19、负责公司财务预算的编制及协调,做好各部门费用核算和控制工作;

20、组织公司成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的完成;

21、负责本系统财务稽查和财务内审工作。

22、组织制定本公司的各项财务会计制度,并督促贯彻执行。及时检查各项制度的执行情况,如有违者,要及时制止和纠正,重大问题应向公司董事长和总经理或有关部门报告。要及时总结经验,不断地修订和完善各项财务会计制度。

23、随时接受上级有关部门对我公司财务工作的监督、检查、审计,对工作中的错误、缺点负责纠正和处理。

24、按《银行帐户管理制度》要求及时办理项目公司银行开户、销户、变更等工作,做好银行印鉴、有价凭证、网银k匙及付款管理;

25、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。

26、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督,对超权限的,在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。

27、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。

28、良好沟通及表达能力。

29、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。

30、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算,不得人为调节利润。

31、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。

32、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨、按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。

33、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析,为公司领导作出决策提供依据。

34、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大开支项目,必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”。“付讫”戳记。

35、在公司财务部部长的直接领导下,负责组织和领导本公司的财务工作,提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。

36、依据经营授权书及相关管理制度,对经营活动进行财务监督。对超权限事项,在得到上级授权单位的书面批准文件后,方可办理财务手续。

37、负责组织编制目标预算,实行预算控制,进行预算分析,使预算管理落到实处。

38、定期上报项目公司的资金使用情况表,严格执行公司对项目公司投资资金计划的审核批复意见;

39、财会及相关专业本科以上学历,具有3年以上财务相关工作经验,具有中级会计师以上职称优先;

40、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

41、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐,日清日结。每日核对库存现金,做到帐实相符,出现差异及时汇报,作出处理。

42、根据事业计划和按照规定的统一收费标准,合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则,精打细算,节约各项开支,监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。

43、保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全,进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存,克服浪费和物资积压,以防止不良现象的发生。

44、负责公司日常的账务处理工作,按月编制公司各类会计报表,提供财务信息;

45、完成各分子公司、各门店账务、税务、内部核算各项工作;

46、领导交办其他工作。

47、协助主管领导做好学校经费(包括自筹经费)的预算计划工作,经常向领导汇报经费收支情况,协助领导掌握好经费的开支。

48、负责编制工资发放表和工资汇总表,做好教职工工资、奖金和各项津贴的发放,严格按照财务制度,办理各项报销工作,做好学杂费的收缴工作,代管学生书薄杂费,定期公布帐目。

49、编制财务报表

50、编制公司财务预算及执行情况


财务人员工作岗位职责 40句菁华(扩展3)

——学校保安人员工作岗位职责 40句菁华

1、规范操作行为;

2、在工作期间内必须统一着省*厅制定的保安制式服装、标志、符号,并备胶木警棍等保安防卫性装备。做到仪表整洁、举止端正。

3、执勤时要高度警惕,不得从事与工作无关的事情。夜间要经常巡视教学楼、实验楼、办公楼、学生宿舍、食堂及校园周边,防止被撬、被盗、失火等事故的发生,检查校园内的安全情况。如发现情况应及时采取必要的应急措施妥善处理,并作好记录。较大事件迅速报告校领导,必要时视事件性质分别报110或者119。

4、在处理学生的偶发事件中,必须对学生进行正面教育,不得做出伤害学生身体和人格的事。

5、凡因偶发事件应协助处理完结。

6、学校门卫工作是维护学校良好的教学秩序,保障学校安全的重要工作之一。门卫工作实行二十四小时值班,工作人员必须坚守岗位,不准擅离职守。

7、在上班期间一律佩戴安保标志袖标及橡胶警棍,站岗期间加穿防刺背心、头戴刚盔、手戴防割手套、持防近身钢叉。

8、学生上、下学期间(早上7:20—8:10,下午3:40—5:00)保安必须武装站岗,密切关注校门外的情况,维持好家长秩序,如遇突*况,立即采取相应措施。

9、学生在校期间严禁学生擅自出校门,如有特殊情况需要出校门的,须经班主任老师批准并持学校统一印制的学生出门证,在确认填写完整、清楚后才准放行,如遇无出门证或出门证填写不全、不清楚的,一律不得放行。

10、进入学校的人员必须遵守校园管理制度,自觉服从管理。对不遵守管理规定,不服从管理,不听劝告无理取闹者,视其情节给予批评教育、上报校领导按学校有关规定处理、或报送机关处理。

11、要有强烈的安全防范意识和责任意识,夜间要做好校园安全防范措施,切实做好“四防”工作,即:防火、防盗、防破坏、防事故。提高警惕、巡视校园,有事第一时间向学校领导和总务汇报,有盗窃、火警等情况要及时报警,请求机关支援。

12、认真做好个人卫生,保安值班室每天早中晚须清扫三遍,确保卫生达标。做好书、报刊、信件的收发工作,不遗失,不错漏。

13、如因门卫违反本制度操作,发生事故的,门卫为第一直接责任人。

14、积极配合并及时完成学校安排的相关临时性工作。

15、严禁学生强行出校门,杜绝翻围墙外出等行为。加强对师生的自行车及其他交通工具的管理与保管。

16、对校内的异常动态等不安全因素,要细心观察,随时记录,及时向有关领导反映。

17、完成学校领导交办的各项临时任务。

18、努力掌握治安保卫专业知识和技能,不断提升职业素养、保安业务水*和工作能力。

19、依法执勤、按章办事,不得在工作期间饮酒、会客、睡觉或做有碍执勤工作的事情。严格遵守学校一切规章制度,具有良好的服务意识、安全意识、责任意识和职业道德。

20、保持值班室或保卫室及周围环境卫生清洁,管理和使用好统一配发的警用器械并确保不发生遗失,做到文明执勤严格管理。

21、负责学校节假日执勤值班工作,登记收好各种报刊、杂志、邮件并及时发放到教师手中。

22、严格校门口及校门外侧的秩序管理,禁止停放车辆。禁止一切小商小贩、推销人员及闲杂人员进入校园和在校门口叫卖、从事经商活动,及时驱散校门口的社会闲杂人员。

23、对进出校门的车辆须严格履行检查、登记制度,严禁出租车进入校园。

24、对执勤中发生的紧急情况和异常事件(如打架斗殴、寻衅滋事、聚众闹事等紧急情况),应积极采取有效措施,尽量减少损失,控制事态进一步发展扩大蔓延,并及时报警和报告学校领导。

25、如发现偷盗、抢劫、行凶等要立即报警并设法制止和实施抓捕,同时做好保护现场工作。

26、坚守工作岗位,按时上、下岗。不迟到、不早退、不中途脱岗。有事不能上岗时,必须向队长请假,由队长作出统筹安排后方能离开。

27、阻止不法分子和不明身份的人进入校内,协助门卫控制机动车辆和蹬士进入学校。

28、及时清除校内和校门前五米以内的摊点,保持校门畅通;

29、不得与闲杂人员在值班室闲聊,不得脱岗、睡岗、闲岗,不得吃零食、下棋、打牌、玩手机等影响值班的事情。

30、把好出入门关

31、做好下午放学后检查学校所有教室、办公室、实验室、会议室、体操房等安全情况工作,如门、窗、电灯、电脑、空调是否关好。遇天气不好,关好公共场所门窗。

32、及时纠正校园的违纪、违章行为。对翻墙入校进行盗窃等行为应及时报警。

33、做好门卫内部和周围及校门内外的清洁工作,包括校外橱窗位置的花坛卫生工作。

34、认真搞好学校的各项安全保卫工作,按照*机关和学校的要求,维护学校安全稳定的局面。

35、认真做好工作记录,负责检查在岗、巡逻情况,发现问题及时处理、及时报告。

36、完成校领导、保卫处交办的其他工作任务。

37、对交代转达的事项应及时传达,交代转交物品应及时通知接收人前来领取,交接班时应对寄存物品和转达事项进行清点交接。

38、学校安保人员要做到在岗期间不迟到、不早退、不打瞌睡、不串岗闲聊、不干私活、不会私客、不准与校内外人员发生争执、谩骂,动粗斗殴。

39、除生活车外,严禁外来机动车辆入内(包括摩托车),否则,发现一次扣除工资5元。

40、门卫未按以上要求做到且教职工反映强烈,学校有权利中止合同辞退门卫。


财务人员工作岗位职责 40句菁华(扩展4)

——销售人员岗位职责 50句菁华

1、审核上交种类报告并提出处理意见。

2、协助销售员做好大型团队、特殊客户的接待服务工作。

3、销售顾问每天及时回访客户,跟进时间最好为上午9:30—11:30,也可根据自己需求来定,同时做好一级回访工作及时提醒客户进行车辆保养,客户跟进卡每天下午5:00送到销售经理处检查签字。

4、听众管理,服从分配、遵章守纪、与同事之间团结互助,严禁拉帮结派,勾心斗角,给公司造成不良的工作氛围,如发现严肃处理。严重予以辞退。

5、销售部员工应爱护公司的财务和安全操作,工作期间因为个人的原因或操作失误导致其人身受到伤害和公司财产受到损坏造成的经济损失由员工个人负责全部。

6、认真完成领导交给的其他工作;

7、销售人员必须按照实际工作情况填写相应的销售报表和总结报告,并按时上交这些报表。

8、在成交过程中出现疑难问题及时向主管汇报,以便取得帮助。

9、积极主动协助成交客户办理认购、成交及其他购房手续。

10、与客户建立并保持良好的关系,将有关通知、项目最新信息、促销活动及时主动转达客户。

11、严格遵守公司或项目所要求的工作时间。

12、积极主动做好并保持销售现场清洁卫生。

13、销售员在职期间,始终保持着积极的工作态度,饱满的工作热情,节假日给客户送上一份祝福(贺卡,礼物)。

14、通过个人专业销售推广及学术知识,树立良好的公司和产品形象。

15、根据部门总体市场策略编制自己分管的市场的'销售计划。

16、电话销售员应具备创业热情,富有竞争意识,与商务员一起高效超额的完成销售任务;

17、电话销售员应严格按照客户的类别,选择打印格式;

18、电话销售员负责货款的催收,电话销售员在接到主管对客户的货款催收时,应在当日对客户进行货款催收,并让商务员前往了解维护,催收货款;

19、熟悉和掌握柜台或本铺面商品的种类、品名、产地、规格、性能、用途、进价和售价;

20、发挥工作主动性和积极性,搞好同事间的团结和协作,完成上级交办的其他任务。

21、认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则,努力提高自身采购业务水*。

22、负责与客户签订采购合同,督促合同正常如期的履行,并催讨所欠、退货或索赔款项。

23、严把采购质量关,选择样品供领导审核定样,对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

24、负责药品信息的维护,保证其准确性。维护计算机及其他设备,确保设备处于良好状态;7、负责药品入库、出库、调价、报损、盘点等中西药库及制剂的日常业务的计算机管理工作;8、协助库管人员管理药品,做到帐物相符;

25、为财务、审计提供各种报表及其他药品报表工作;

26、大专以上学历;

27、必须每日通过邮件或者短信汇报当天工作进展,并汇报第二天的工作计划;

28、搜集市场信息,客户动态资料,竞争对手资料,并及时准备相关报告;

29、负责与客户沟通联系,为客户解决困难;

30、做好售楼处、样板房的卫生及花草的护理工作;

31、在施工工地,带客户看房一定要注意客户的人身安全,处处照 顾客户、引导、提醒客户注意;

32、严格按权限范围内执行,如有特殊情况,需经售楼处负责人上报,经公司总经理签字同意后方可实施。

33、负责督促、检查并指导各区域市场销售人员的工作,落实工作进度。

34、根据客户的等级,确定客户的账期、账额,保障‘应收账款’回收安全。

35、作好商务员、电话销售员的轮休安排。

36、进行成本核算,提供商务报表及部门销售业绩的统计、查询、管理。

37、负责广东省区域的市场开发、客户维护和销售管理等工作。

38、收集一线商品供货信息,对公司采购策略、产品原料结构调整改进,对新产品开发提出参考意见。

39、所有人员必须同心协力做好整体工作,努力塑造公司形象,上班时不得干私活,吃零食,大声吵闹、仪表端庄,言行举止,文明礼貌。

40、做好店面促销工作,及时更新价格标牌。

41、具备一定数据建模(机器学习,数据挖掘,信息检索背景)和分析理论知识和经验,熟悉常规数据结构和算法;

42、有电子商务或互联网数据仓库或商业智能架构设计、开发实施经验者优先。

43、良好的数据分析能力、逻辑思维能力和一定的管理协调能力;

44、协助公司组织品鉴会、推广会;

45、热爱茶叶,喜欢与人沟通,气质形象佳;

46、在茶圈有一定的人脉和影响力。

47、、负责大客户客情关系维护,应收账款回款工作;

48、具有良好的沟通表达能力,执行能力强。

49、关注于维护和提高公司市场竞争力。

50、能够适应经常外出访客。


财务人员工作岗位职责 40句菁华(扩展5)

——安保人员岗位职责 40句菁华

1、坚守岗位,不得无故离岗、漏岗。

2、值晚班时要进行安全巡视,定时查看每个部门,注意水、电、煤气等情况。

3、每天上下班负责组织列队,规范整装穿戴,并向本班队员通报各种新发案例,强调各种注意事项。

4、督促各岗队员遵章守纪,注意礼节礼貌,严格按各岗位工作描述规范操作,树立岗位良好形象。

5、遇各种突发事件时迅速带队赶赴现场维护秩序,按公司制定的各种应急措施,控制事态恶化,并及时向上级汇报,协助队长、主任妥善处理各种问题。

6、负责责任区内装修施工人员管理。装修材料不准随意堆放,在规定时限内不准施工,防止影响其他住户休息;余坭、装修垃圾要及时清走,不准放入垃圾桶内。

7、负责按规定巡逻路线和规定时间巡查所辖物业,留意治安消防情况,并作好记录。

8、完成上级交办的其它工作。

9、具体负责全校的安全保卫、普法宣传、安全教育工作。

10、做好校领导交办的其它工作任务。安保科副科长协助科长做好以上工作,在科长不在时履行科长职责。

11、负责制定适合本辖区保安管理办法及制度。

12、加强与业主沟通和联系,建立广泛的群众基础,协助收费。

13、负责商管员的排班及专业知识培训。

14、负责*时检查本部门的保安、消防工作,发现问题及时向安保部经理汇报,并提出整改意见。

15、根据国家相关法律法规和公司管理标准,建立本广场安全管理制度;

16、扎实做好物业、外包人员管理、培训、培养、带教工作;

17、全面负责门店消防、安全、设施设备运行管理及维修保养;

18、编制年度预算,管控能耗,做到开源节流。

19、负责项目消防日常检查管理工作。

20、负责车场管理制度建设和工作计划落实工作。

21、负责车管员日常工作流程检查管理工作。

22、巡查所辖区域的治安消防工作,特别注意:大厅、走廊、机房控制室、卫生间均为禁火区。

23、对有大件物品搬离商场时而出入口岗值班人员未发现或未出示证件却放行的现象要进行询问并要求出示相关证件;

24、负责滚梯、观光梯的人流控制和安全防范;

25、严格按照制度,防止未经许可的人员、车辆、物资擅自进入区域,维护小区的治安秩序;

26、及时处理区域内发生的各种突发事件并及时报告;

27、完成上级领导临时交办的其它工作。

28、完成领导交办的其它任务。

29、监控并授权员工、访客和其他人员出入,以防止偷窃及维护营业区域安全;

30、在游客、顾客或员工间巡逻以维持秩序和保护财务;

31、警告违法或违规者,并逮捕或将违规者逐出经营场所,必要时使用武力;

32、开门关门作业及货物进出管理。

33、掌握车场系统功能及使用方法,设备异常时及时报修并做好信息上报;

34、熟悉管理区域基本情况,按巡逻路线巡逻,巡查项目死角和安全风险点,配合处理突发事件;

35、定期执行大厦消防管理工作,定期协同工程部检查大厦之消防设备,确保正常运作,组织安排大厦定期防火疏散演练;

36、召集部门工作会议,安排部门之岗位培训课程,重视与下属员工之思想沟通,做好激励工作;

37、负责物业相关合同的管理,按照合同约定对外包单位进行检查监督;

38、负责下属人员招聘、团队稳定、业务培训、绩效考核奖惩、人事异动手续、排班考勤等事务的协调实施;

39、负责协调所属管理处与安全秩序管理相关的各类临时性工作及领导交办的其它任务。

40、组织开展全校安全教育、宣传等。


财务人员工作岗位职责 40句菁华(扩展6)

——施工员最新工作岗位职责 40句菁华

1、对负责施工的工程质量,安全生产,劳动保护,工期等负有技术责任,负责组织和专业,工种熟悉图纸,统一归纳问题,做好图纸会审前的准备工作,以及会审纪要的整理签证工作。

2、负责对工程材料,构件等的数量规格、型号,质量方面的检查和检验工作,以及砼,砂浆试配工作。

3、协助项目经理做好工程的资料收集、保管和归档。

4、在项目经理领导下,开展施工管理工作。

5、协调劳务层的施工进度、质量、安全。执行总的施工方案。

6、监督劳务层按规范施工,确保安全生产,文明施工。全面合理,有效实施方案,保持施工现场安全有效。

7、提出保证施工、安全、质量的措施并组织实施。

8、遇到质量、安全问题时及向项目经理汇报。

9、参与工程中施工测量放线工作。

10、负责协调工程项目各分项工程之间和施工队伍之间的工作。

11、大专以上学历,土木工程、工业与民用建筑等相关专业;

12、20xx年毕业及应届毕业生优先考虑。

13、认真审核工程所需材料,并对进场材料的质量要严格把关。

14、对施工现场监督管理,遇到重大质量、安全问题时及时会同有关部门进行解决。

15、向专业所管辖的班组下达施工任务书、材料限额领料单和施工技术交底。

16、编制各单项工程进度计划及人力、物力计划和机具、用具、设备计划;

17、督促施工材料、设备按时进场,确保材料的验收,确保工程顺利进行;

18、参加工程竣工交验,负责工程完好保护;

19、负责项目施工期间的安全防范;

20、熟悉图纸及施工操作流程,具备良好沟通能力,有独立操作能力;

21、在项目经理的直接领导下开展工作,组织工程施工的生产管理,确保工程进度、质量和安全。

22、参加图纸会审和工程进度计划的编制,负责编制各项施工组织设计方案和施工安全、质量、技术方案,编制各单项工程进度计划及人力、物力计划和机具、用具、设备计划。

23、协助项目经理编制文明工地实施方案,根据本工程施工现场合理规划布局现场*面图,安排、实施、创建文明工地。

24、向各班组下达施工任务书及材料限额领料单,督促施工材料、设备按时进场,并处于合格状态,确保工程顺利进行。

25、参加工程竣工交验,负责工程完好保护;组织隐蔽工程验收,参加分部分项工程的质量评定。

26、负责熟悉土建项目施工图纸、查阅相关施工图集和施工规范;

27、负责编制土建项目工程项目原始记录和相关工程量清单的原始签证工作,反馈现场质量信息;

28、协调现场施工与建设单位、监理或设计单位的关系;

29、在施工工程师指导下,严格按照施工组织设计和施工进度进行施工;

30、按设计要求、操作规程和验评标准向生产班组进行技术、安全交底;

31、监控施工过程,发现图纸、施工中出现的问题,并及时现场解决,或提交有关专业人员解决;

32、监督施工过程、质量、原材料检测,基础、中间结构和隐蔽工程验收,对工程资料的收集整理、建筑物定位放线等;

33、对工程资料的收集整理;

34、做好装饰工程会议的纪要;

35、参加班组技术交底、工程质量、*安生产交底、操作办法交底。严守施工操作规程,严抓质量,确保*安,担任对新工人上岗前培训,教育催促工人不违章功课;

36、按照项目经理指令,做好对现场的施工监督管理;

37、及时发现、汇报现场工程发生的各类问题,并向项目经理提出;

38、负责对使用工具及设备配套设施等维护保养工作;

39、负责施工技术、质量、安全、礼貌施工工作;

40、负责施工前的各项准备工作,对材料机具的计划安排,做好各单位和工种作业之间的协调;


财务人员工作岗位职责 40句菁华(扩展7)

——档案工作人员岗位职责有哪些 40句菁华

1、认真学习贯彻《档案法》和上级有关档案工作的方针、政策和规定,严格执行社区档案管理各项规章制度。

2、热爱档案事业,认真学习档案业务知识,不断提高业务水*,确保档案工作顺利完成。

3、集中统一管理本社区的档案资料,对本社区各种文件材料进行收集整理。

4、认真做好档案保管工作,定期检查档案,维护档案的完整与安全。

5、对所保存的档案资料进行科学的整理和保管,严格执行档案的收集、整理、归档制度。各类资料进出档案室,必须严格登记制度、借还制度,机密资料、人事档案严防丢失、严防泄密事件的发生。

6、档案室对档案的收集、分类、立卷、保管、利用等工作均按照广东省档案局制定的标淮执行,能通过档案局的达标验收。

7、保证室内器材常年完好,熟悉各项安全应急手段的操作规程,保证档案室的通风、透气、干燥,做好防湿、防虫蛀工作。

8、对公司员工劳动合同进行收集、整理、登记、编号、准确登录统计表,并进行定期反馈;

9、对合同管理情况及时向部门经理汇报;

10、本科及以上学历;

11、2年以上相关工作经验;

12、具有档案管理基础知识和工作经验,具备较好的文字功底;

13、具有较强的学习能力,分析归纳能力强;

14、负责收集公司各业务部门的各类档案;

15、负责提供各类档案的借阅利用

16、具有一定的文字表达能力,操作能力,协调能力

17、稳重,责任心强,细心,理性罗辑思维 

18、严格执行集团及公司档案室管理制度,负责定期对档案库房进行检查,认真做好档案室的规范布置、防盗防火、防潮防虫、防高温等工作;

19、工作耐心细致,工作效率高;责任心强,待人热情,保密意识强;具有良好的职业心理素质,能承受较大的工作压力。

20、负责档案电子信息化工作。

21、大专及以上学历,档案、图书管理等相关专业;

22、负责对档案的收进、移交、保管、利用、销毁等情况随时以表册、数字形式,进行登记和统计;

23、熟悉计算机的使用。

24、正确处理好利用和保密的关系,增强保密观念,严守党和*,严格执行借阅、查阅登记制度。

25、年末认真总结本岗位工作及制订下年工作计划,写出书面材料。

26、认真贯彻党和国家及 上级主管部门关于档案工作的法律法规及有关政策。制定档案的工作计划,进行工作总结,指导,监督,检查。

27、按照《档案管理工作规范条例》,负责对各类档案的接收,分类,编目,编制,检索工具进行科学的 系统管理。借出的档案要进行登记,并负责定期追还归档,确保档案齐全,完整。

28、按照《档案库房管理制度》要求,做好“八防”工作,定期检查旧档案,确保档案材料安全。

29、积极开展档案知识宣传工作,增强全体干部职工的档案意识。对保管期限已满的档案进行鉴定并负责向主管领导汇报处理。

30、积极做好档案信息资源的开发工作,不断提高工作质量和工作效率。

31、文件、档案、资料要专人、专柜保管,离开档案室要随手关灯、关窗、关门,钥匙随身携带,安全意识强。

32、档案主要供应本校使用,如外单位需要查阅、利用档案资料,须经领导批准同意。经同意借阅的档案,必须由借阅人严格保管,防止遗失和泄密,阅后必须及时归还给档案保管员。

33、在库房内不得存放易燃品和私人物品,严禁吸烟。做好通风、降湿、防火、防盗和卫生工作。

34、负责档案资料的分类编号、目录索引、保密保管工作。

35、搞好本局各类档案的收集、整理、鉴定、统计工作,主动协助领导和各科室正确利用档案,适时提出存毁意见。

36、定期清查档案,及时催讨借出的档案,做到帐物相符。负责做好销毁档案的意见报告,批准后,送往指定单位监销。

37、做好档案室的安全保卫工作,室内禁止吸烟,节假日上好保险,贴好封条。

38、参与同档案有关的业务会议和记录,认真完成领导交办的其他工作。

39、在办公室主任领导下,认真学习党和国家有关档案工作的规定,严格执行保密制度,增强档案管理的责任感。

40、加强档案的科学管理,做好档案室的安全、保密、防潮、防虫、卫生、防火等日常工作。


财务人员工作岗位职责 40句菁华(扩展8)

——财务岗位职责 40句菁华

1、须符合甘肃本地人或已长期在兰州定居人选。

2、费用核算:执行公司的报销制度、资金管理相关制度,进行区域营销费用核算:

3、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力;

4、负责办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项;负责按时申报公司的纳税申报并打印存档;

5、负责公司下属项目会计账务核算,报销审核

6、熟练核算公司的成本、运行等财务管理

7、上级交代的其他临时任务。

8、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准,分清资金渠道,专款专用。

9、按照会计制度,填制转帐凭证,做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐,按时结帐,如期报帐。同时做好工资核算工作。

10、严格票据管理,保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。收据领用要登记,收回要销号。

11、认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

12、每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表,并对报表的真实准确性负责。

13、协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。

14、协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。

15、积极配合其他会计工作。

16、完成上级领导委派的其他工作。

17、为集团公司的重大经营决策提供财务数据支持,参与集团公司重大经济合同评审;

18、监控集团公司财务支出,审核并控制集团公司及各单位的.各项成本和费用;

19、负责集团公司员工薪资发放,代扣代缴个人所得税等;

20、负责集团公司财务票据、有价证券、现金和财务印章的管理;

21、协助行政部对集团公司重大投资项目进行财务风险分析、控制;

22、向直接上级汇报集团公司经营计划的执行情况,定期出具经营与财务分析报告;

23、制定个人工作计划,审批直接下级的工作计划并指导、监督执行;

24、对集团公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;

25、监控集团公司财务支出,审核集团公司各项收入、成本和费用;

26、调查、监控、审核各类物资采购价格并及时提出工作建议;

27、负责管理财务印鉴和公司合同印章;

28、完成上级交办的其它工作。

29、负责公司财政方面的业务和策略,包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析;

30、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序,以满足控制风险的要求;

31、责任心强,学习能力强,有良好的客户服务精神及团队合作能力;

32、负责应收应付往来账目的核对。

33、负责日常付款单据的审核。

34、往来对账:及时掌握各个往来账户的发生及余额情况,定期与相关岗位及单位进行对账,确保往来帐务清晰;

35、认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级领导指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。

36、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。(如遇网络不畅,可用电话通知相关人员及时发货)

37、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。

38、负责公司财会体系的完善和财务人员的配备;

39、负责组织并汇总公司年度预算,年终财务决算及分析;

40、负责组织资金调度、资金付款审核、税务等方面工作;

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